Яндекс.Метрика

ПРОГРАММА

курсов повышения профессионального уровня бухгалтеров (40 часов)


 

«Налоговое планирование и налоговые риски»

 

07-08 сентября с 14-00 до 18-00, перерыв с 16-00 до 16-20

Налоговое планирование как средство оптимизации налогообложения

  • Основные методы налогового планирования;
  • Цели и задачи налоговой оптимизации;
  • Анализ методов налоговой оптимизации, налоговые и правовые последствия;
  • Предварительный этап налоговой оптимизации – оценка налоговых рисков

Основные подходы к налоговой оптимизации

  • Оптимизация через выбор налогового режима;
  • Оптимизация через договор;
  • Оптимизация через перераспределение налоговых платежей во времени;
  • Оптимизация через учетную политику

Алгоритм налоговой оптимизации на примере отдельных налогов

  • НДС: использование премиальных и штрафных схем, НДС при предварительной оплате, перенос НДС на другие периоды;
  • Налог на прибыль: амортизационные схемы, перераспределение расходов между прямыми и косвенными, выплаты сотрудникам, компенсационные выплаты, оптимизация через резервирование, оптимизация в отношениях между материнской и дочерней компаниями;
  • Иные налоги и способы их оптимизации: выплаты сотрудникам, кадастровая стоимость имущества.

Актуальные вопросы исчисления и уплаты отдельных налогов (позиция Минфина 2020-2021 гг.).

  • НДС
  • Налог на прибыль
  • НДФЛ и страховые взносы.

Лектор Слободняк Илья Анатольевич – д.э.н., профессор кафедры экономики и цифровых бизнес-технологий ИРНИТУ, автор более 220 печатных работ в области бухгалтерского учета, анализа и налогообложения,Президент Иркутского ТИПБ.

 

09-10 сентября с 13-00 до 18-00, перерыв с 15-20 до 15-40

Оценка и минимизация налоговых рисков при налоговом планировании. Организация системы управления рисками.

  • Бизнес-модели, оцениваемые налоговым органом как уход от налогов. Разъяснения и письма ведомств по поводу выявления и доказательств наличия схем оптимизации налоговой нагрузки. Прежние и абсолютно новые признаки, по которым теперь налоговики выявляют схемы (примеры из судебной практики).
  • Риск-анализ операций с наличными денежными средствами.
  • Необоснованная налоговая выгода.
  • Последствия переквалификации/признания сделок, недействительными. Перевод в другие налоговые режимы.
  • Защита активов в рамках холдинговой структуры от налоговых рисков. Налоговые риски отдельных схем. Ошибки налогового планирования. Способы минимизации налоговых рисков.

Ответственность за нарушения налогового законодательства

  • Административная ответственность.
  • Субсидиарная ответственность. Ответственность по долгам юрлица фактического владельца бизнеса, бухгалтера, финансового директора и руководителя. Комментарии ФНС относительно новых норм об ООО, банкротстве, регистрации юридических лиц. Контроль со стоны ФНС за процессом привлечения к субсидиарной ответственности. Признаки, по которым налоговики определяют лиц, которые несут субсидиарную ответственность и доказательства наличия этих признаков.
  • Уголовная ответственность за налоговые преступления: кого можно привлечь, условия освобождения от ответственности. Спорные моменты. Почему в ряде случаев теперь нецелесообразно искать компромисс на уровне налоговой инспекции.

Лектор Иванова Ольга Анатольевна – практикующий аудитор, генеральный директор ООО «Бюро Консалтинг», консультант Иркутского ТИПБ.

 

 

Место проведения: ул. Свердлова, д. 40, 2 этаж, аудитория 202.

Стоимость участия в семинаре составляет 6800-00 (Шесть тысяч восемьсот) рублей, НДС не облагается, включает информационные услуги, раздаточный материал и кофе-брейк.

 

Членам Иркутского ТИПБ, оплатившим членские взносы до 31 марта текущего года, предоставляется скидка 5%.

 

Участникам семинара выдается сертификат ИПБ России о повышении профессионального уровня 40 часов, при отсутствии задолженности по оплате ежегодных членских взносов.

 

Запись по телефонам: (3952) 200-756, 20-20-17, 201-953.

 

ВНИМАНИЕ!

Члены ИПБ России, имеющие аттестат главного бухгалтера, прослушав данный курс повышения профессиональго уровня и сдав тестирование по данному разделу, могут получить АТТЕСТАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТАНТА. Стоимость дополнительного тестирования составляет 5300 рублей, НДС не облагается.